| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ESCRITORIO GIARETTON LTDA |
| Número do empenho: | 3250 | Data de lançamento: | 04/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO NÚMERO 05/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 1328/2012. | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO NÚMERO 05/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 1328/2012. | 52,00 | ||
| 04/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 52,00 | ||
| 12/07/2012 | Pagamento de Empenho 3250/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001453 | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||