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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: RODOLFO E. J. FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3268 Data de lançamento: 05/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 47,31 M2 DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS VEÍCULOS ESCOLARES PLACAS ISX1622, ISX0403 E ISX1679, ORDEM DE COMPRA 1334/2012. 1.750,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 47,31 M2 DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS VEÍCULOS ESCOLARES PLACAS ISX1622, ISX0403 E ISX1679, ORDEM DE COMPRA 1334/2012. 1.750,47
24/07/2012 liquidado nesta data 1.166,98
26/07/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3268/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001459 1.166,98
31/07/2012 liquidado nesta data 583,49
02/08/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3268/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001468 583,49
TOTAL 1.750,47 1.750,47 1.750,47
SALDO A PAGAR 0,00