| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 3290 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO 74/2012, ORDEM DE COMPRA 1344/2012. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO 74/2012, ORDEM DE COMPRA 1344/2012. | 250,00 | ||
| 20/06/2012 | liquidado nesta data | 98,00 | ||
| 20/06/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -152,00 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho 3290/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851062 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||