| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 3369 | Data de lançamento: | 12/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 21/2012, QUE FARÁ REALIZAR A PASSO FUNDO-RS E PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 E 15/06/2012, COM O VEÍCULO PLACAS ISQ8928. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 21/2012, QUE FARÁ REALIZAR A PASSO FUNDO-RS E PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 E 15/06/2012, COM O VEÍCULO PLACAS ISQ8928. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 60,00 | ||
| 12/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 60,00 | ||
| 14/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2012 VOLNEI DEPCKE - 14923 | 60,00 | ||
| 20/06/2012 | despesa realizada a menor | -60,00 | ||
| 20/06/2012 | ANULAÇÃO TOTAL. | -60,00 | ||
| 20/06/2012 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO LEVADO A EFEITO . | -60,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||