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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: PRESTES COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3450 Data de lançamento: 13/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO E POSTERIRO USO PELAS SECRETARIAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 14 E ORDEM DE COMPRA 1443/2012. 101,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO E POSTERIRO USO PELAS SECRETARIAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 14 E ORDEM DE COMPRA 1443/2012. 101,50
17/07/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 101,50
19/07/2012 Pagamento de Empenho 3450/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001803 101,50
TOTAL 101,50 101,50 101,50
SALDO A PAGAR 0,00