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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3455 Data de lançamento: 14/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 250 TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO/FÊMEA, MEDINDO 0,40M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,45M DE PAREDE, PARA USO NO CONSERTO E REMENDO DE BUEIROS E BOCAS DE LOBO NAS RUAS DA CIDADE, ORDEM DE COMPRA 1464/2012. 6.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 250 TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO/FÊMEA, MEDINDO 0,40M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,45M DE PAREDE, PARA USO NO CONSERTO E REMENDO DE BUEIROS E BOCAS DE LOBO NAS RUAS DA CIDADE, ORDEM DE COMPRA 1464/2012. 6.500,00
03/07/2012 liquidado nesta data 1.040,00
05/07/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850147 1.040,00
17/07/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 1.170,00
19/07/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850148 1.170,00
24/07/2012 liquidado nesta data 4.290,00
26/07/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850150 4.290,00
TOTAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
SALDO A PAGAR 0,00