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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3513 Data de lançamento: 18/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 06/2012 FONES 5537961130 E 1123. 537,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 06/2012 FONES 5537961130 E 1123. 537,56
18/06/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 537,56
28/06/2012 Pagamento de Empenho 3513/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000066 537,56
TOTAL 537,56 537,56 537,56
SALDO A PAGAR 0,00