| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SERGIO TOME ME |
| Número do empenho: | 3712 | Data de lançamento: | 20/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM USADOS NO II ENCONTRO DE ESCOLAS MULTISSERIADOS DO CAMPO A SER REALIZADOS NO DIA 27/06/2012 NA EMEF COSTA E SILVA, CFE. ORDEM DE COMPRA 1516/2012. | 60,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM USADOS NO II ENCONTRO DE ESCOLAS MULTISSERIADOS DO CAMPO A SER REALIZADOS NO DIA 27/06/2012 NA EMEF COSTA E SILVA, CFE. ORDEM DE COMPRA 1516/2012. | 60,60 | ||
| 22/06/2012 | liquidado nesta data | 60,60 | ||
| 28/06/2012 | Pagamento de Empenho 3712/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001445 | 60,60 | ||
| TOTAL | 60,60 | 60,60 | 60,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||