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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3761 Data de lançamento: 21/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ENCOMENDA DE ALPESTRE-RS A PORTO ALEGRE-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1524/2012. 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ENCOMENDA DE ALPESTRE-RS A PORTO ALEGRE-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1524/2012. 22,00
21/06/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 4320/64. 22,00
28/06/2012 Pagamento de Empenho 3761/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001764 22,00
TOTAL 22,00 22,00 22,00
SALDO A PAGAR 0,00