| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 3793 | Data de lançamento: | 22/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUAS MES 06/2012 DA BICA DA AGUA, AGUAS CLARAS E CEMITÉRIO. | 145,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUAS MES 06/2012 DA BICA DA AGUA, AGUAS CLARAS E CEMITÉRIO. | 145,62 | ||
| 22/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 145,62 | ||
| 03/07/2012 | Pagamento de Empenho 3793/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001770 | 145,62 | ||
| TOTAL | 145,62 | 145,62 | 145,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||