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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SERGIO JURASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3852 Data de lançamento: 26/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO DE NÚMERÁRIO 024/2012, EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 AS 13/07/2012, OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXIV CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO DE NÚMERÁRIO 024/2012, EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 AS 13/07/2012, OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXIV CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10. 300,00
26/06/2012 LIQUIDAO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 300,00
05/07/2012 Pagamento de Empenho 3852/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001782 300,00
19/07/2012 despesa realizada a menor -114,50
19/07/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -114,50
19/07/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -114,50
TOTAL 185,50 185,50 185,50
SALDO A PAGAR 0,00