| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 3870 | Data de lançamento: | 27/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 06/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 1605/2012. | 307,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 06/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 1605/2012. | 307,88 | ||
| 05/07/2012 | liquidado nesta data | 307,88 | ||
| 12/07/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3870/2012 OCIMAR CAGOL - 42161 | 307,88 | ||
| TOTAL | 307,88 | 307,88 | 307,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||