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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ADAO COINASKI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3896 Data de lançamento: 27/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 06/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 1609/2012. 149,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 06/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 1609/2012. 149,76
27/06/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO 63 DA LEI 4320/64. 149,76
12/07/2012 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3896/2012 ADAO COINASKI & CIA LTDA ME - 5185 149,76
TOTAL 149,76 149,76 149,76
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 27/06/2012 4,94 Lançada
TOTAL   4,94