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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3929 Data de lançamento: 29/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO VIVEIRO NA LIMPEZA URBANA DAS RODOVIAS NA ÁREA RURAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 1631/2012. 281,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2012 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO VIVEIRO NA LIMPEZA URBANA DAS RODOVIAS NA ÁREA RURAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 1631/2012. 281,10
05/07/2012 liquidado nesta data 281,10
12/07/2012 Pagamento de Empenho 3929/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001796 281,10
TOTAL 281,10 281,10 281,10
SALDO A PAGAR 0,00