| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 3939 | Data de lançamento: | 29/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA PARA AGENTES, FISIOTERAPIA PARA PACIENTE, ORDEM DE COMPRA 1629/2012. | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA PARA AGENTES, FISIOTERAPIA PARA PACIENTE, ORDEM DE COMPRA 1629/2012. | 178,00 | ||
| 29/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 178,00 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho 3939/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000069 | 178,00 | ||
| TOTAL | 178,00 | 178,00 | 178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||