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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3976 Data de lançamento: 02/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA RECAPAGEM CONSERTO E VULGANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1638/2012. 5.844,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA RECAPAGEM CONSERTO E VULGANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1638/2012. 5.844,00
05/07/2012 liquidado nesta data 5.309,00
12/07/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3976/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001793 5.309,00
14/08/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 360,00
17/08/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3976/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851089 360,00
04/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -175,00
TOTAL 5.669,00 5.669,00 5.669,00
SALDO A PAGAR 0,00