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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3978 Data de lançamento: 02/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ USADO NA REFORMA DA OFICINA DO VIVEIRO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 1634/2012. 50,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ USADO NA REFORMA DA OFICINA DO VIVEIRO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 1634/2012. 50,25
02/07/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 50,25
12/07/2012 Pagamento de Empenho 3978/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001797 50,25
TOTAL 50,25 50,25 50,25
SALDO A PAGAR 0,00