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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 400 Data de lançamento: 24/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE DEISTRIBUIÇÃO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA 142/2012. 3.330,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE DEISTRIBUIÇÃO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA 142/2012. 3.330,90
24/01/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 3.330,90
02/02/2012 Pagamento de Empenho 400/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 381 3.330,90
02/02/2012 Nulação pgto indevido. -2.808,85
16/02/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001480 2.808,85
TOTAL 3.330,90 3.330,90 3.330,90
SALDO A PAGAR 0,00