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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VANETE DOS SANTOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4083 Data de lançamento: 09/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS E TRANSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA 1700/2012. 1.398,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS E TRANSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA 1700/2012. 1.398,21
17/07/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 248,60
19/07/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4083/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001809 248,60
24/07/2012 liquidado nesta data 370,03
26/07/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4083/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001822 370,03
31/07/2012 liquidado nesta data 152,49
02/08/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4083/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001847 152,49
14/08/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 272,45
TOTAL 1.398,21 1.043,57 771,12
SALDO A PAGAR 627,09