| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARINA ANTONIA SMANIOTTO |
| Número do empenho: | 4103 | Data de lançamento: | 11/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 26/2012, QUE FARÃO REALIZAR A GRAMADO/RS, SERVIDORES CARINA ANTONIA SMANIOTTO E KATIA APARECIDA PICCINI MASSALAI, NOS DIAS 29 A 31/07/2012 A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 26/2012, QUE FARÃO REALIZAR A GRAMADO/RS, SERVIDORES CARINA ANTONIA SMANIOTTO E KATIA APARECIDA PICCINI MASSALAI, NOS DIAS 29 A 31/07/2012 A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 400,00 | ||
| 11/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 400,00 | ||
| 17/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2012 CARINA ANTONIA SMANIOTTO - 64416 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||