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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: HOSPIMETAL IND. MET. EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4136 Data de lançamento: 12/07/2012
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS EQUIP HOSP N S FATIMA BLOCO CIRURG
Conta de Despesa: 3449.05.20.40.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA EQUIPAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ETENDENDO O CONVÊNIO 077/2011, FIRMADO ENTRE O ESTASDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, ORDEM DE COMPRA 1734/2012. 2.232,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA EQUIPAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ETENDENDO O CONVÊNIO 077/2011, FIRMADO ENTRE O ESTASDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, ORDEM DE COMPRA 1734/2012. 2.232,50
31/01/2013 LIQUIDADO 2.232,50
31/01/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4136/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000032 2.232,50
TOTAL 2.232,50 2.232,50 2.232,50
SALDO A PAGAR 0,00