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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSEMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4196 Data de lançamento: 13/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA MOTONIVELADORA HWB165-1 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1758/2012. 972,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2012 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA MOTONIVELADORA HWB165-1 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1758/2012. 972,10
16/10/2012 liquidado nesta data 936,10
16/10/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -36,00
18/10/2012 Pagamento de Empenho 4196/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001966 936,10
TOTAL 936,10 936,10 936,10
SALDO A PAGAR 0,00