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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IVO DANIELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4211 Data de lançamento: 16/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A SARANDI COM O VEICULO PLACAS ISQ8971. 13,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A SARANDI COM O VEICULO PLACAS ISQ8971. 13,40
16/07/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 13,40
19/07/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2012 IVO DANIELLI - 26719 13,40
TOTAL 13,40 13,40 13,40
SALDO A PAGAR 0,00