| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 4250 | Data de lançamento: | 18/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.20.10.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RETENÇÃO DE INSS DOS CONSELHEIRO TUTELARES, MÊS 07/2012. | 426,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA RETENÇÃO DE INSS DOS CONSELHEIRO TUTELARES, MÊS 07/2012. | 426,16 | ||
| 18/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 426,16 | ||
| 30/07/2012 | Pagamento de Empenho 4250/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001834 | 426,16 | ||
| TOTAL | 426,16 | 426,16 | 426,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||