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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GROMOWSKI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4454 Data de lançamento: 20/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA IOK2623 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1817/2012. 305,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2012 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA IOK2623 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1817/2012. 305,89
20/07/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 305,89
26/07/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SE EFETIVAR NA SUA TOTALIDADE. -16,16
26/07/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SE EFETIVAR NA SUA TOTALIDADE. -16,16
02/08/2012 Pagamento de Empenho 4454/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001487 289,73
TOTAL 289,73 289,73 289,73
SALDO A PAGAR 0,00