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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4459 Data de lançamento: 20/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3339.03.91.10.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICAS. 2.434,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2012 EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICAS. 2.434,10
20/07/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 2.434,10
26/07/2012 Pagamento de Empenho 4459/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 900078 2.434,10
TOTAL 2.434,10 2.434,10 2.434,10
SALDO A PAGAR 0,00