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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4564 Data de lançamento: 26/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO FOLHA PROGRAMA PROJOPVEM ADOLESCENTE, MÊS JULHO/2012, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO FOLHA PROGRAMA PROJOPVEM ADOLESCENTE, MÊS JULHO/2012, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 1.750,00
26/07/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 1.750,00
02/08/2012 Pagamento de Empenho 4564/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001846 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00