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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4604 Data de lançamento: 26/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 07/2012 FONE 5537961577. 219,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 07/2012 FONE 5537961577. 219,05
26/07/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 219,05
02/08/2012 Pagamento de Empenho 4604/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001842 219,05
TOTAL 219,05 219,05 219,05
SALDO A PAGAR 0,00