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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ELIZEU VARTHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4639 Data de lançamento: 30/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.60.60.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE FABRICAÇÃO DE FRALDAS E TREINAMENTO PARA O NOVO OPERADOR, ORDEM DE COMPRA 1891/2012. 1.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE FABRICAÇÃO DE FRALDAS E TREINAMENTO PARA O NOVO OPERADOR, ORDEM DE COMPRA 1891/2012. 1.060,00
30/07/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 1.060,00
02/08/2012 Pagamento de Empenho 4639/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001489 1.060,00
TOTAL 1.060,00 1.060,00 1.060,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 30/07/2012 42,40 Lançada
INSS 30/07/2012 116,60 Lançada
TOTAL   159,00