| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4672 | Data de lançamento: | 31/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICIPES, CFE. CONTRATO MÊS JULHO/2012. | 499,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICIPES, CFE. CONTRATO MÊS JULHO/2012. | 499,50 | ||
| 31/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 499,50 | ||
| 02/08/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2012 DELIBERALI & CIA LTDA - 6564 | 499,50 | ||
| TOTAL | 499,50 | 499,50 | 499,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||