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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4674 Data de lançamento: 31/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICIPES, CFE. CONTRATO, MÊS JULHO/2012. 1.061,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICIPES, CFE. CONTRATO, MÊS JULHO/2012. 1.061,95
31/07/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.2 1.061,95
02/08/2012 Pagamento de Empenho 4674/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001849 1.061,95
TOTAL 1.061,95 1.061,95 1.061,95
SALDO A PAGAR 0,00