| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL |
| Número do empenho: | 4847 | Data de lançamento: | 08/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE PEQUENOS REPARO NA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2005/2012. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE PEQUENOS REPARO NA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2005/2012. | 50,00 | ||
| 04/09/2012 | liquidado nesta data | 50,00 | ||
| 06/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2012 JOCELITO JONAS FISTAROL - 52779 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||