Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4963 |
Data de lançamento: |
15/08/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM |
Conta de Despesa: |
3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O CONVÊNIO FEDERAL PROJOVEM, ORDEM DE COMPRA 2063/2012. |
0,00 |
1.236,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2012 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O CONVÊNIO FEDERAL PROJOVEM, ORDEM DE COMPRA 2063/2012. |
1.236,09 |
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27/08/2012 |
liquidado nesta data |
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1.236,09 |
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30/08/2012 |
Pagamento de Empenho 4963/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850012 |
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1.236,09 |
TOTAL |
1.236,09 |
1.236,09 |
1.236,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.