| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ÉTICA CONCURSOS LTDA |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 01/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 42 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FASES DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, ORDEM DE COMPRA 206/2012. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FASES DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, ORDEM DE COMPRA 206/2012. | 10.000,00 | ||
| 30/04/2012 | liquidado nesta data | 1.583,34 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 515/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851027 | 1.583,34 | ||
| 18/05/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.277,78 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 515/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001692 | 5.277,78 | ||
| 24/05/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001693 PAGTO. REF. EMPENHO 515/2012 - REF. MAIO/2012 ÉTICA CONCURSOS LTDA - 70643 | 5.277,78 | ||
| 24/05/2012 | VALOR CHEQUE EINDEVIDO | -5.277,78 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.138,88 | ||
| 22/11/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851141 PAGTO. REF. EMPENHO 515/2012 - REF. NOVEMBRO/2012 ÉTICA CONCURSOS LTDA - 70643 | 3.138,88 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||