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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOCIACAO TELEFONICA FARINHAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 526 Data de lançamento: 02/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 02/2012 POSTO DE SAUDE VILA FARINHAS. 100,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 02/2012 POSTO DE SAUDE VILA FARINHAS. 100,08
02/02/2012 LIQUIDADO NOS TERMOSDO ART. 63 DA LEI 4320/64. 100,08
09/02/2012 Pagamento de Empenho 526/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001347 100,08
TOTAL 100,08 100,08 100,08
SALDO A PAGAR 0,00