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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MARIA EMILIA RITTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5263 Data de lançamento: 23/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA VIAGEM 41/2012 QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30, 31/08/2012 E 01/09/2012, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA FAMURS, DO TREINAMENTO COM O FNDE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA ONLINE - SIGPC. 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA VIAGEM 41/2012 QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30, 31/08/2012 E 01/09/2012, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA FAMURS, DO TREINAMENTO COM O FNDE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA ONLINE - SIGPC. 175,00
23/08/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 175,00
TOTAL 175,00 175,00 0,00
SALDO A PAGAR 175,00