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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ELIZANDRA DAMIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5264 Data de lançamento: 23/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA VIAGEM 42/2012 QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30, 31/08/2012 E 01/09/2012, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA FAMURS, DO TREINAMENTO COM O FNDE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA ONLINE - SIGPC. 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA VIAGEM 42/2012 QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30, 31/08/2012 E 01/09/2012, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA FAMURS, DO TREINAMENTO COM O FNDE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA ONLINE - SIGPC. 75,00
23/08/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 75,00
30/08/2012 Pagamento de Empenho 5264/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001493 75,00
04/09/2012 despesa realizada a menor -29,00
04/09/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -29,00
04/09/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -29,00
TOTAL 46,00 46,00 46,00
SALDO A PAGAR 0,00