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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5347 Data de lançamento: 29/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL NUMERO 04/2012 E CONTRATO. 999,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2012 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL NUMERO 04/2012 E CONTRATO. 999,42
29/08/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 999,42
06/09/2012 Pagamento de Empenho 5347/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000091 999,42
06/09/2012 DESPESA EMPENHADA NO CREDOR INDEVIDO -44,00
06/09/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO. -44,00
06/09/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO. -44,00
TOTAL 955,42 955,42 955,42
SALDO A PAGAR 0,00