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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 535 Data de lançamento: 03/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS, ORDEM DE COMPRA 226/2012. 549,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2012 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS, ORDEM DE COMPRA 226/2012. 549,50
10/02/2012 Liquidado nesta data. 549,50
23/02/2012 Pagamento de Empenho 535/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850966 549,50
TOTAL 549,50 549,50 549,50
SALDO A PAGAR 0,00