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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5354 Data de lançamento: 29/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.91.10.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, DOS SOFTWARES DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL,ELABORAÇÃO PPA/LDO/LOA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO, COMPRAS, LICITAÇÕES,PREST.CONTA, FOLHA E V.A. 3.887,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2012 EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, DOS SOFTWARES DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL,ELABORAÇÃO PPA/LDO/LOA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO, COMPRAS, LICITAÇÕES,PREST.CONTA, FOLHA E V.A. 3.887,31
29/08/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 3.887,31
06/09/2012 Pagamento de Empenho 5354/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001908 3.887,31
TOTAL 3.887,31 3.887,31 3.887,31
SALDO A PAGAR 0,00