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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: NADIR LIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5362 Data de lançamento: 29/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. TRANSP. ESCOLAR - QSEF
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 08/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 2163/2012. 4.154,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 08/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 2163/2012. 4.154,49
12/09/2012 liquidado nesta data 4.154,49
13/09/2012 Pagamento de Empenho 5362/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851218 4.154,49
TOTAL 4.154,49 4.154,49 4.154,49
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 29/08/2012 137,10 Lançada
TOTAL   137,10