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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5388 Data de lançamento: 30/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS TAMBOR DE PLÁSTICO DE 200 LITROS PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA MISTURA JUNTO COM GLIFOSATO NA LIMPEZA DAS RODOVIAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 2172/2012. 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS TAMBOR DE PLÁSTICO DE 200 LITROS PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA MISTURA JUNTO COM GLIFOSATO NA LIMPEZA DAS RODOVIAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 2172/2012. 180,00
31/08/2012 liquidado nesta data 180,00
06/09/2012 Pagamento de Empenho 5388/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001903 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00