| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 540 | Data de lançamento: | 03/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PARA ESTOQUE E POSTERIOS USO PELOS VEICULOS DA SEC.MUNIC.SAÚDE, ORDEM DE COMPRA 227/2012. | 159,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PARA ESTOQUE E POSTERIOS USO PELOS VEICULOS DA SEC.MUNIC.SAÚDE, ORDEM DE COMPRA 227/2012. | 159,20 | ||
| 10/02/2012 | Liquidado nesta data. | 159,20 | ||
| 23/02/2012 | Pagamento de Empenho 540/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001356 | 159,20 | ||
| TOTAL | 159,20 | 159,20 | 159,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||