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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 540 Data de lançamento: 03/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PARA ESTOQUE E POSTERIOS USO PELOS VEICULOS DA SEC.MUNIC.SAÚDE, ORDEM DE COMPRA 227/2012. 159,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2012 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PARA ESTOQUE E POSTERIOS USO PELOS VEICULOS DA SEC.MUNIC.SAÚDE, ORDEM DE COMPRA 227/2012. 159,20
10/02/2012 Liquidado nesta data. 159,20
23/02/2012 Pagamento de Empenho 540/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001356 159,20
TOTAL 159,20 159,20 159,20
SALDO A PAGAR 0,00