| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DROGARIA ALPESTRE LTDA |
| Número do empenho: | 541 | Data de lançamento: | 03/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.80.10.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EMERGENCIALMENTE, CFE. LEI MUNICIPAL 1.287/05, PACIENTE ADRIANE DE BRITO, ORDEM DE COMPR 225/2012. | 201,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EMERGENCIALMENTE, CFE. LEI MUNICIPAL 1.287/05, PACIENTE ADRIANE DE BRITO, ORDEM DE COMPR 225/2012. | 201,14 | ||
| 03/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOSDO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 201,14 | ||
| 09/02/2012 | Pagamento de Empenho 541/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001350 | 201,14 | ||
| TOTAL | 201,14 | 201,14 | 201,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||