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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5450 Data de lançamento: 03/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IPJ4873 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2220/2012. 351,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2012 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IPJ4873 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2220/2012. 351,17
03/09/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 351,17
13/09/2012 Pagamento de Empenho 5450/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001507 351,17
13/09/2012 despesa a menor -0,01
13/09/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -0,01
13/09/2012 ANULAÇÃO PARCIAL DA DESPESA POR NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -0,01
TOTAL 351,16 351,16 351,16
SALDO A PAGAR 0,00