| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IVAN CLAUDIO DICKAMANN |
| Número do empenho: | 5895 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO XIV OKTOBERFEST NO PERIODO DE 12 A 14 DE OUTUBRO DE 2012, CFE. LEI MUNICIPAL 1.767/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012. | 1.997,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO XIV OKTOBERFEST NO PERIODO DE 12 A 14 DE OUTUBRO DE 2012, CFE. LEI MUNICIPAL 1.767/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012. | 1.997,50 | ||
| 22/10/2012 | liquidado nesta data | 1.997,50 | ||
| 25/10/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001969 PAGTO. REF. EMPENHO 5895/2012 - REF. OUTUBRO/2012 IVAN CLAUDIO DICKAMANN - 28142 | 1.997,50 | ||
| TOTAL | 1.997,50 | 1.997,50 | 1.997,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 25/10/2012 | 79,90 | 805/2012 | Lançada |
| TOTAL | 79,90 |