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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IVAN CLAUDIO DICKAMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5931 Data de lançamento: 26/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR ENTRADA DE ENERGIA NO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2385/2012. 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR ENTRADA DE ENERGIA NO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2385/2012. 470,00
02/10/2012 liquidado nesta data 470,00
05/10/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5931/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851115 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 03/10/2012 18,80 746/2012 Lançada
TOTAL   18,80