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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5979 Data de lançamento: 27/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.94.80.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O MOTORISTA REMO OSMAR BRAND, CFE. ORDEM DE COMPRA 2404/2012. 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O MOTORISTA REMO OSMAR BRAND, CFE. ORDEM DE COMPRA 2404/2012. 270,00
02/10/2012 liquidado nesta data 270,00
05/10/2012 Pagamento de Empenho 5979/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001570 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00