| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME |
| Número do empenho: | 5993 | Data de lançamento: | 28/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, MODALIDADE PAIF, ORDEM DE COMPRA 2416/2012. | 8.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, MODALIDADE PAIF, ORDEM DE COMPRA 2416/2012. | 8.310,00 | ||
| 01/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 8.310,00 | ||
| 16/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5993/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850014 | 7.722,00 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5993/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850016 | 588,00 | ||
| TOTAL | 8.310,00 | 8.310,00 | 8.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||