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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VALDIRENE CARPANEDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5995 Data de lançamento: 28/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF
Conta de Despesa: 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, MODALIDADE PAIF, ORDEM DE COMPRA 2415/2012. 1.235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, MODALIDADE PAIF, ORDEM DE COMPRA 2415/2012. 1.235,00
07/12/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 1.235,00
13/12/2012 Pagamento de Empenho 5995/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850017 1.235,00
TOTAL 1.235,00 1.235,00 1.235,00
SALDO A PAGAR 0,00